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文山市教育体育局(本级)2024年预算公开

信息来源:市教育体育局     发布日期:2024年03月04日     点击:    
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文山市教育体育局(本级)2024年预算公开目录

第一部分 文山市教育体育局(本级)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市教育体育局(本级)2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市教育体育局(本级)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家的教育体育方针、政策,在法律法规范围内管理文山市的教育体育工作。编制全市教育体育事业的发展规划,拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调教育规划、计划的实施,承办职业教育和普通高级中学、初级中学、小学、幼儿园及社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:教育工委办公室、办公室、人事股、财务股、项目股、教育股、德育股、体育股、政策法规与安全股、招生考试股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

贯彻执行党的路线、方针、政策,促进中央和省、州、市委各项决策部署在教育体育系统的贯彻落实,指导开展党的宣传、统战、群团工作;编制、实施全市教育事业的发展规划,推进九年义务教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育的可持续发展;贯彻落实国家和地方政府关于基本建设的政策、法规、制度,负责全市教育体育建设项目及基建投资管理,改善办学条件;主管系统内机构编制、人事管理工作,审核全市中小学、幼儿园教师编制及专业技术职务评聘工作,抓好全市教师队伍建设及年度考核工作;组织实施成人教育、高考、中考的考试工作,组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作;抓好全市体育工作,负责全市体育竞赛训练和群众体育工作,负责全市综合性运动会和各种单项运动会的竞赛组织工作,承接承办各类体育竞赛,负责全市体育彩票销售管理;指导学校做好德育安全工作,及时处理好政治性、突发性重大问题;指导全市各级各类学校的教育教学改革和教育评估工作,巩固及继续加强全市义务教育均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制16人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有14人,其中: 财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人,其中:离休1人,退休33人。

车辆编制2辆,实有车辆1超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,131.54万元,其中:一般公共预算7,131.54万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加2,928.44万元,增长69.67%,主要原因分析:本年度纳入预算的项目增加

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,131.54万元,其中:本年收入7,131.54万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,131.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加2,928.44万元,增长69.67%,主要原因分析:本年度纳入预算的项目增加

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,131.54万元。财政拨款安排支出7,131.54万元,其中:基本支出375.26万元,与上年对比减少71.58万元,下降16.02%,主要原因分析:本年度在职人员变动减少3人,相关费用减少;项目支出6,756.28万元,与上年对比增加3,000.02万元,增长79.87%,主要原因分析:纳入预算的项目增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.行政运行188.30万元,主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

2.教育支出-普通教育-初中教育6.23万元,主要用于民办义务教育阶段学校公用经费补助。

3.教育支出-普通教育-高中教育1,186.38万元,主要用于民办普通高中公用经费补助、高中新增绩效工资增量和高考成果奖励专项资金

4.教育支出-普通教育-其他普通教育支出37万元,主要用于国家义务教育质量监测支出。

5.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出5,525.80万元,主要用于全市义务教育学校食堂、安保、宿管人员工资及保险、文山市第一中学城南校区PPP项目可用性服务费专项经费

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休127.83万元,主要用于行政单位离退休人员工资。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.65万元,主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

8.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.87万元,主要用于遗属补助支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.29万元,主要用于在职人员的医疗保险费支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.92万元,主要用于在职人员的医疗保险费支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.28万元,主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.99万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资60.65万元(其中:基本支出60.65万元,项目支出0万元)。

奖金23.37万元(其中:基本支出23.37万元,项目支出0万元)。

津贴补贴73.81万元(其中:基本支出73.81万元,项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费22.65万元(其中:基本支出22.65万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费12.29万元(其中:基本支出12.29万元,项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费4.92万元(其中:基本支出4.92万元,项目支出0万元)。

其他社会保障缴费5.17万元(其中:基本支出5.17万元,项目支出0万元)。

住房公积金16.99万元(其中:基本支出16.99万元,项目支出0万元)。

办公费231.04万元(其中:基本支出1.43万元,项目支出229.61万元)。

邮电费3.27万元(其中:基本支出3.27万元,项目支出0万元)。

差旅费1.11万元(其中:基本支出1.11万元,项目支出0万元)。

培训费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)。

公务接待费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)。

劳务3,654.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出3,654.00万元)

福利费3.36万元(其中:基本支出3.36万元,项目支出0万元)。

公务用车运行维护费3.50万元(其中:基本支出3.50万元,项目支出0万元)。

其他交通费用12.36万元(其中:基本支出12.36万元,项目支出0万元)。

其他商品和服务支出1.17万元(其中:基本支出1.17万元,项目支出0万元)。

离休费17.36万元(其中:基本支出17.36万元,项目支出0万元)。

退休费109.30万元(其中:基本支出109.30万元,项目支出0万元)。

生活补助0.87万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.87万元)。

奖励金1000.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出1000.00万元)。

房屋建筑物购建1,871.80万元(其中:基本支出0万元,项目支出1,871.80万元)。

办公设备购置2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额4.35万元,其中:政府采购货物预算4.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

文山市教育体育局(本级)2024一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4.00万元,较上年减少3.50万元,下降46.67%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山市教育体育局(本级)2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无增减变化主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出

(二)公务接待费

文山市教育体育局(本级)2024年公务接待费预算为0.50万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为5次,共计接待50人次。

与上年对比无增减变化主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定,控制接待批次、人员和规模

(三)公务用车购置及运行维护费

文山市教育体育局(本级)2024年公务用车购置及运行维护费为3.50万元,较上年减少3.50万元,下降50%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.50万元,较上年减少3.50万元,下降50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少,主要原因为公务用车减少1

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 机关运行经费预算:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市教育体育局(本级)2024年机关运行经费安排27.58万元,与上年对比减少15.54万元,下降36.04%,主要原因分析:一是人员变动,机关在职人员减少1人;二是机关公务用车减少1辆;三是本年度工会经费未纳入预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,文山市教育体育局(本级)部门资产总额6,173.88万元,其中,流动资产6,074.53万元,固定资产81.31万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产18.04万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少5,059.59万元,其中固定资产增加0.81万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为20241月上报资产月报数据。

监督索引号53262100536004300111