文山市人民政府

文山市青少年校外活动中心2020年度部门决算

信息来源:市教育体育局     发布日期:2021年08月20日     点击:    
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目录

第一部分 文山市青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 文山市青少年校外活动中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家的有关法律法规、方针政策和上级主管部门的规定;向学生广泛开展思想道德教育,引导青少年树立理想信念,养成良好行为习惯,拓展教育内容,创新活动载体,改进服务方式。推广普及科普知识,培养学生的兴趣特长,增强创新精神和实践能力,促进广大青少年学生德智体美劳全面发展;负责场馆及设备器材的维护保养,保证中心工作正常运行;有计划地组织全市青少年学生参加各种健康有益的校外活动,举办大型主题活动和专题讲座;举办各类特长培训班,培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力;与各地同行和相关机构进行信息交流,为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息;完成主管部门交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

推广普及科普知识,培养学生的兴趣特长,增强创新精神和实践能力,促进广大青少年学生德智体美劳全面发展;负责场馆及设备器材的维护保养,保证中心工作正常运行;有计划地组织全市青少年学生参加各种健康有益的校外活动,举办大型主题活动和专题讲座;举办各类特长培训班,培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力;与各地同行和相关机构进行信息交流,为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息;完成主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山市青少年校外活动中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。单位是:文山市青少年校外活动中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市青少年校外活动中心部门2020年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市青少年校外活动中心部门2020年度收入合计290.17万元。其中:财政拨款收入287.77万元,占总收入的99.17%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2.4万元,占总收入的0.83%。与上年对比,基本持平。

二、支出决算情况说明

文山市青少年校外活动中心部门2020年度支出合计134.54万元。其中:基本支出134.54万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,支出相对减少,主要是财政资金紧张,年初预算的公用经费等不能保障支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山市青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.79万元,占基本支出的73.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.76万元,占基本支出的26.58%。与上年对比,支出相对减少,主要是财政资金紧张,年初预算的公用经费等不能保障支出。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山市青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比已经减少,主要是没有资金开展项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市青少年校外活动中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出101.19万元,占本年支出合计的75.21%。与上年对比已经减少,主要是没有资金保障。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出86.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.61%。主要用于人员工资支出。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出4.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于缴纳职工养老保险支出。

9.卫生健康(类)支出3.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于缴纳职工医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出7.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市青少年校外活动中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有这方面的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.21万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元,下降100%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有这方面的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市青少年校外活动中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,文山市青少年校外活动中心部门资产总额857.24元,其中,流动资产212.55元,固定资产644.69元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.47万元,其中固定资产减少132.29万元,属计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

857.24

212.55

644.69

593.04

4.94

0

46.71

0

0

0

0

填报说明:1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额19.94万元,其中:政府采购货物支出19.94万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明:无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此不进行说明解释。