文山市人民政府

中国共产党文山市委员会政法委员会2022年部门预算公开

信息来源:中国共产党文山市委员会政法委员会     发布日期:2022年02月25日     点击:    
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中国共产党文山市委员会

政法委员会2022年部门预算公开目录


第一部分 中国共产党文山市委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党文山市委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



中国共产党文山市委员会

政法委员会2022年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策,落实中央和省委、州委、市委的决策部署,统一市级政法单位的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省委、州委、市委决定,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安文山、法治文山建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查,统筹协调维护政治安全、反邪教、维护社会稳定、社会治安综合治理有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向市委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法单位媒体网络宣传工作,指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持市级政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

8.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。

9.指导推动市级政法单位党的建设和政法队伍建设。

10.完成州委政法委和市委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设4个内设机构,包括办公室、政治安全办、社会治安综合治理办公室、执法监督室;设政治处。

(三)重点工作概述

一是全力维护社会稳定。二是纵深推进扫黑除恶专项斗争。三是创新社会治理。四是继续开展好执法监督和涉法涉诉信访工作。五是强化队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制10人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有29人,其中: 财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人,其中: 离休 0人,退休8人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入942.73万元,其中:一般公共预算942.73万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加5.70万元,增长1%,主要原因是文山市人口增加,按文山市人口核算的综治维稳项目经费相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入942.73万元,其中:本年收入942.73万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款942.73万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.70万元,增长1%,主要原因是文山市人口增加,按文山市人口核算的综治维稳项目经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出942.73万元。财政拨款安排支出942.73万元,其中:基本支出714.96万元,与上年对比减少5.73万元,下降0.8%,主要原因是人员变动,人员工资、津补贴、社会保险等费用随着变动;项目支出227.77万元,增长11.43万元,主要原因是文山市人口增加,按文山市人口核算的综治维稳项目经费相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2012999)一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1万元,主要用于群众团体事务方面的支出;

2.2013601)一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行564.66万元,主要用于人员工资、津补贴、社会保险、办公费等基本支出;

3.2013602)一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务227.77万元,主要用于项目支出;

4.2013650)一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行14.22万元,主要用于事业人员工资、津补贴、社会保险、办公费等基本支出;

5.2080501)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27.19万元,主要反映开支的离退休经费;

6.2080505)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.39万元,主要用于单位缴纳的养老保险费用的支出;

7.2080801)社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.16万元,主要用于病故人员家属的定期抚恤金;

8.2089999)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.05万元,主要用于其他就业保障和就业方面的支出;

9.2101101)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.76万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出;

10.2101102)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.58万元,主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出;

11.2101103)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.17万元,主要用于公务员医疗补助支出;

12.2101199)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.32万元,主要用于行政单位医疗方面的支出;

13.2210201)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.46万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

1.30101)工资福利支出-基本工资117.49万元(其中:基本支出117.49万元);

2.30102)工资福利支出-津贴补贴188.02万元(其中:基本支出188.02万元);

3.30103)工资福利支出-奖金132.19万元(其中:基本支出132.19万元);

4.30107)工资福利支出-绩效工资3.37万元(其中:基本支出3.37万元);

5.30108)工资福利支出-机关事业单位基本医疗保险支出49.39万元(其中:基本支出49.39万元);

6.30110)工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.34万元(其中:基本支出21.34万元);

7.30111)工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.17万元(其中:基本支出6.17万元);

8.30112)工资福利支出-其他社保保障缴费2.37万元(其中:基本支出2.37万元);

9.30113)工资福利支出-住房公积金28.46万元(其中:基本支出28.46万元);

10.30217)商品和服务支出-公务接待费0.54万元(其中:基本支出0.54万元);

11.30231)商品和服务支出-公务用车运行维护费6.96万元(其中:基本支出6.96万元);

12.30299)商品和服务支出-其他商品和服务支出91.02万元(其中:基本支出91.02万元);

13.30216)商品和服务支出-培训费0.11万元(其中:基本支出0.11万元);

14.30228)商品和服务支出-工会经费4.74万元(其中:基本支出4.74万元);

15.30229)商品和服务支出-福利费6.96万元(其中:基本支出6.96万元);

16.30239)商品和服务支出-其他交通费用27.72万元(其中:基本支出27.72万元);

17.30302)对个人和家庭的补助-退休费26.95万元(其中:基本支出26.95万元);

18.30304)对个人和家庭的补助-抚恤金0.16万元(其中:基本支出0.16万元);

19.30305)对个人和家庭的补助-生活补助1万元(其中:基本支出1万元);

20.30201)商品和服务支出-办公费202.77万元(其中:基本支出0万元,项目支出202.77万元);

21.30306)对个人和家庭的补助-救济费25万元(其中:基本支出0万元,项目支出25万元)。

五、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目为0万元。

(一)与中央配套事项

2022年无与中央配套预算项目。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年无按既定政策标准测算补助预算。

(三)经济社会事业发展事项

2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额34.50万元,其中:政府采购货物预算34.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市政法委2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计7.50万元,较上年减少0.01万元,下降0.15%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山市政法委2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

文山市政法委2022年公务接待费预算为0.54万元,较上年相比无增减变化。国内公务接待批次为6次,共计接待60人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山市政法委2022年公务用车购置及运行维护费为6.96万元,较上年减少0.01万元,下降0.15%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%公务用车运行维护费6.96万元,较上年减少0.01万元,下降0.15%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是严格按公务用车的使用规定执行,控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市委政法委2022年预算项目支出227.77万元,其中:

1.春节慰问活动经费预算支出5万元。主要用于2022年文山市委、市人民政府开展春节慰问见义勇为人员(家属)。

2.市级党政领导专项工作经费预算支出30万元。主要用于领导分管范围的重点工作支出及联系挂钩扶贫工作的重点支出。

3.综治维稳经费163.77万元。主要用于法治建设、创建平安文山,排查影响社会稳定的矛盾问题及重点人员、化解疏导及稳控等各项工作。

4.国家司法救助专项资金20万元。主要用于帮助遭受犯罪侵害或者民事侵权,但无法通过诉讼获得由效赔偿的当事人或者符合条件的近亲属摆脱生活困境。

5.扫黑除恶专项经费9万元。主要用于开展扫黑除恶工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他共产党事务支出预算:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 机关运行经费预算:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市政法委2022年机关运行经费安排137.81万元,与上年对比减少1.46万元,下降1.05%,主要原因是人员变动,人员经费相应的变动。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,文山市政法委资产总额149.65万元,其中,流动资产8.24万元,固定资产140.69万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.72万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少293.92万元,其中固定资产减少4.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产25项,账面原值12.31万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。


中共文山市委政法委员会

2022年部门预算表

(详见附件)


监督索引号53262100221600111