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文山市德厚镇中心卫生院2024年预算公开目录
第一部分 文山市德厚镇中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市德厚镇中心卫生院2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市德厚镇中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;
2.加强疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;
3.认真执行国家免疫规划,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率;
5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;
6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯;
7.对一定区域内一般卫生院的医疗卫生服务进行技术指导;
8.承办上级部门交办的其他事项。
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(二)机构设置情况
我部门共设置18个内设机构,包括:院办、行政办、财务室、医务科、公共卫生与计划生育服务科、内儿科、外科、妇产科、门急诊科、检验科、影像科、中医科、口腔科、仓库、药房、收费室、后勤保障科、儿童游泳中心。所属单位0个。
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(三)重点工作概述
1.居民健康档案管理制度的推进。
2.基本公共卫生、计生等项目的执行。
3.严格执行城乡居民医保政策和基本药物制度,通过省药品集中采购平台进行采购配备基本药物。
4.努力提升中医药技术服务能力。
5.加强临床科室疫情防控常态化工作,严格落实首诊负责制,做好医疗业务、中医药、护理、感控等工作。
6.家庭医生签约服务工作的继续,进行建立各类管理台账,扎实开展健康体检、转诊转院等基本公共卫生和基本医疗服务并及时规范记录。
7.行风、作风建设专项整治工作。
8.药品、设备物资采购工作。
9.医院感染管理,按相关文件精神和卫生行政主管部门要求进一步完善了成立了医院感染管理员会及医院感染管理小组工作职责。
10.加强纵向横向汇报沟通,争取政策支持,推进新病区建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制40人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制40人。在职实有46人,其中:财政全额保障46人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人,其中:离休 0人,退休 9人。
车辆编制0辆,实有车辆4辆,超编4辆(超编原因:本单位的车辆为应急保障用的救护车及基本公共卫生使用的车辆,未纳入车辆编制)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1535.56万元,其中:一般公共预算658.56万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入877万元。
与上年1110.4万元对比增加425.16万元,增长38.28%,主要原因本年度非财政统计拨款及单位自有资金纳入预算,故收入较上年有增长。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入658.56万元,其中:本年收入658.56万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款658.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年728.3万元对比减少69.74万元下降9.57% ,主要原因为本年度人员工资保险基数变动经费有变动。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1535.56万元。财政拨款安排支出 358.56万元,其中:基本支出358.56万元,与上年728.3万元对比减少369.74万元,下降50.77%,主要原因本年度人员工资保险基数变动经费有变动;项目支出0万元,与上年0万元对比增加0万元,增长0%,2024年项目支出与2023年相比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208(类)-05(款)-05(项)支出64.37万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
208(类)-05(款)-02(项)支出30.26万元,主要用于机关事业单位离退休费。
221(类)-02(款)-01(项)支出50.8万元,主要用于住房公积金。
210(类)-11(款)-02(项)支出35.05万元,主要用于事业单位医疗。
210(类)-11(款)-03(项)支出9.42万元,主要用于公务员医疗补助。
210(类)-11(款)-99(项)支出3.82万元,主要用于事业单位医疗的补助。
210(类)-03(款)-02(项)支出462.12万元,主要用于乡镇卫生院工资及福利支出、商品和服务以及对个人和家庭的支出。
208(类)-99(款)-99(项)支出2.73万元,主要用于其他社会保障和就业。
(二)本级支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”154.31万元(其中:基本支出154.31万元,项目支出0万元)
“30102工资福利支出-津贴补贴”45.63万元(其中:基本支出45.63万元,项目支出0万元)
“30107工资福利支出-绩效工资”223.36万元(其中:基本支出223.36万元,项目支出0万元)
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”64.37万元(其中:基本支出64.37万元,项目支出0万元)
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”35.05万元(其中:基本支出35.05万元,项目支出0万元)
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”9.42万元(其中:基本支出9.42万元,项目支出0万元)
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”6.54万元(其中:基本支出6.54万元,项目支出0万元)
“30113工资福利支出-住房公积金”50.8万元(其中:基本支出50.8万元,项目支出0万元)
“30201商品和服务支出-办公费”9.6万元(其中:基本支出9.6万元,项目支出0万元)
“30205商品和服务支出-水费”0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)
“30206商品和服务支出-电费”2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)
“30216商品和服务支出-培训费”0.17万元(其中:基本支出0.17万元,项目支出0万元)
“30217商品和服务支出-公务接待费”0.85万元(其中:基本支出0.85万元,项目支出0万元)
“30227商品和服务支出-委托业务费”3.6万元(其中:基本支出3.6万元,项目支出0万元)
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”6.25万元(其中:基本支出6.25万元,项目支出0万元)
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”3.77万元(其中:基本支出3.77万元,项目支出0万元)
“30302对个人和家庭的补助-退休费”29.99万元(其中:基本支出29.99万元,项目支出0万元)
“30211商品和服务支出-差旅费”1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)
“30229商品和服务支出-福利费”11.05万元(其中:基本支出11.05万元,项目支出0万元)
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2024年无与中央配套预算项目。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2024年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2024年无经济社会事业发展事项。
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六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市德厚镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.1万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
文山市德厚镇中心卫生院2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化,主要原因:本年未安排因公出国(境)人员,没有因公出国(境)费支出。
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(二)公务接待费
文山市德厚镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0.85万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为16次,共计接待145人次。
与上年对比无变化,主要原因:本年按照公务接待标准执行,严格控制接待批次、人次。
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(三)公务用车购置及运行维护费
文山市德厚镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为6.25万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费6.25万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比无变化,主要原因:没有新购置车辆,费用无增加。
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八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算绩效目标情况。
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九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算收入
2.基本支出预算:指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等)、工资福利支出(工资和社会保险等)、对个人和家庭的补助(离休费和生活补助)。
3.重大公共卫生服务:针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目,如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。
4.基本公共卫生服务:是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。
5.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费预算:指为保障文山市德厚镇中心卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。
7.卫生健康支出:指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市德厚镇中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元,与上年对比无变化,主要原因本单位属于事业单位。
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(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,文山市德厚镇中心卫生院资产总额1211.77万元,其中,流动资产429.99万元,固定资产654.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程126.18万元,无形资产1.22万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少35.4万元,其中固定资产增加69.76万元;在建工程增加126.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值14.18万元;报废报损资产83项,账面原值68.39万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53262100436104300111